西藏林芝市米林县巡察办(部门)2022年度部门预算
目录
第一部分西藏林芝市米林县巡察办(部门)概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分西藏林芝市米林县巡察办(部门)2022年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分西藏林芝市米林县巡察办(部门)2022年度部门预算数据分析
第四部分名词解释
第一部分
西藏林芝市米林县巡察办(部门)概况
一、主要职能
纳入米林县委巡察工作领导小组办公室2021年部门预算编制范围的部门包括巡察办、巡察组。
米林县委巡察工作领导小组办公室主要职责:
1.贯彻执行中央、区党委、市委、县委、县委巡察工作领导小组及县纪委、县委组织部有关决策部署,研究落实措施,部署总结工作;研究制定县委巡察工作年度计划和阶段计划、方案,经县委巡察工作领导小组审定后负责组织实施;筹备组织县委巡察工作领导小组会议和其他会议,收集会议议题,做好会议记录并整理会议纪要,加强对议定事项落实情况的督办;承担政策研究、制度建设等工作,规范巡察准备、进驻、汇报、反馈、移交、整改和巡察“回头看”等工作;对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;配合县纪委和县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、调配、监督和管理;办理市委巡察办和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
2.加强巡察进驻准备工作,协调有关职能部门向巡察组通报被巡察党组织及其成员的有关情况;协调安排巡察组进驻、重大事项报告、阶段性汇报和巡察反馈事宜;根据工作需要,提请有关职能部门或者专业机构协助了解情况,抽调信访、财会等专业技术人员协助参加巡察工作;协调解决巡察工作中遇到的困难和问题,为巡察组工作开展提供服务保障;审核修改巡察组的谈话报告、线索报告和拟提交领导小组的巡察报告、专题报告和反馈意见;审核巡察组提出的问题线索分类处置建议,经领导小组审议并报县委书记专题会议成员同意后,按照规定分别移送有关党组织和单位处理,督促其按规定时限办理并书面反馈办理情况和结果;协助巡察组审核被巡察单位报送的整改情况报告,对整改情况进行督促检查,向领导小组报告。其他应当配合巡察组开展的工作。
3.督促被巡察单位落实巡察进驻、反馈意见、整改情况“三公开”。
4.调整充实巡察工作人才库员,提出每轮巡察的人员调配和任务分工建议,配合有关部门加强对巡察工作人员的培训、考核。
5.做好综合协调工作,建立健全与有关单位的沟通协商机制,保证巡察工作规范、高效。
6.配合县纪委做好巡察工作专项经费管理,严格财经纪律,厉行勤俭节约,自觉接受监督。
7.严格请示报告制度,严守保密纪律,层层落实保密责任,严防跑风漏气尤其是问题线索流失、外泄。
8.加强巡察机构党的建设,有计划地组织巡察办、巡察组人员认真开展政治理论学习、业务培训和工作研讨,严格日常教育、管理和监督,增强巡察队伍的凝聚力、战斗力和执行力,打造政治坚定、作风优良、素质全面、能打硬仗的巡察队伍。
中共米林县委巡察组主要职责(2个)
1.贯彻落实中央、区党委、市委、县委的有关决议、决定;
2.贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署,向巡察工作领导小组负责并报告工作;
3.在巡察工作领导小组领导下承担巡察任务,根据巡察工作计划开展巡察工作;
4.负责问题线索的受理、了解、研判、报告工作;
5.根据巡察工作领导小组安排,开展回访督查工作;
6.办理巡察工作领导小组授权或交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
部门内设1个机构、(详细到0个二级预算单位。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无
第二部分
第三部分
西藏林芝市米林县巡察办(部门)2022年度部门预算
数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
2022年收支总预算322.48万元。收入包括:一般公共预算拨款收入304.26万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转18.22万元;支出包括:一般公共服务支出259.47万元、社会保障和就业支出25.43万元、卫生健康支出16.9万元、资源勘探工业信息等支出0万元、住房保障支出20.68万元。
二、2022年度部门收入总表的说明
收入预算322.48万元,其中:上年结转18.22万元,占5.65%;一般公共预算拨款收入304.26万元,占94.35%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%。
三、2022年部门支出总表的说明
2022年支出预算322.48万元,其中:基本支出284.26万元,占88.15%;项目支出38.22万元,占11.85%;事业单位经营支出0万元,占0%。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
2022年财政拨款收支总预算322.48万元。收入为一般公共预算拨款322.48万元,包括:一般公共预算当年拨款收入304.26万元、上年结转18.22万元;支出包括:一般公共服务支出259.47万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出25.43万元、卫生健康支出16.9万元、资源勘探工业信息等支出0万元、住房保障支出20.68万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年一般公共预算当年拨款322.48万元,比2021年预算增加59.56万元,主要原因:人员变动和项目资金增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出259.47万元,占80.46%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;社会保障和就业支出25.43万元,占7.89%;卫生健康支出16.9万元,占5.24%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;住房保障支出20.68万元,6.41%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2022年预算数为221.25万元,比2021年预算数增加7.57万元,上升3.54%。主要是人员变动。
2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2022年预算数为38.22万元,比2021年预算数增加38.22万元,上升100%。主要为巡察专项资金和上年结转资金纳入本年度预算。
3.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)2022年预算数为25.27万元,比2021年预算数增加6.02万元,上升31.27%。主要是人员变动。
4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算数为0.16万元,比2021年预算数减少0.08万元,下降33.33%。主要是人员变动。
5.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算数为13.74万元,比2021年预算数减少0.34万元,下降2.41%。主要是人员变动。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为3.16万元,比2021年预算数增加3.16万元,上升100%。主要是医疗保险改革,功能分类变动。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为20.68万元,比2021年预算数增加5.01万元,上升31.97%。主要是人员变动。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
2022年一般公共预算基本支出284.26万元,其中:
人员经费255.31万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助)。
公用经费28.95万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费。
七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数为4.39万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元,公务接待费1.39万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少0.03万元,压缩0.68%,主要原因是2022年公务接待经费减少。
因公出国(境)预计0团组、0人,公务用车预计购置0辆、保有1量,国内公务接待预计8批次、93人。
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2022年部门本级米林县巡察办1家行政单位机关运行经费财政拨款预算28.95万元,比2021年预算增加3.39万元,增长13.26%。主要是人员变动。
(二)政府采购情况说明。
2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2022年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆1辆,其中,0级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是领导干部出差用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
(四)2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理2个,资金38.22万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金38.22万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理2个,分别是(项目名称2021年巡察专项资金,资金18.22万元,占年初项目支出预算总额的47.67%;项目名称2022年巡察专项资金,资金20万元,占年初项目支出预算总额的52.33%。)
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2022年无扶贫资金。
(六)政府债务情况。
我部门截止2022年1月31日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……