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米林市人民政府办公室机关2023年度部门决算公开报告

发布时间:2024-10-14   浏览次数:   【字体:

米林人民政府办公室机关2023年度部门决算公开报告


第一部分基本情况

一、部门(单位)职责、主要职能

1.负责县政府会议和政府领导重要活动的组织安排;协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府或县政府办公室名义发布的公文和政府领导同志的讲话。

3.负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究、决策咨询,提出政策性建议和咨询意见;牵头组织县政府重要会议的文稿起草,根据安排参与县委重要文稿起草工作;收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为县政府决策提供参考建议。

4.负责县政府各部门和各乡镇政府向县政府请示、报告的重要工作事宜,提出审核处理意见,报县政府领导审定。

5.协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大问题。

6.督促检查县政府各部门和各乡镇政府对县政府会议、会议决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况,并及时反馈结果。

7.负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

8.围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反馈情况,提出建议。

9.负责县政府文电收发、运转、印制工作;指导县政府系统的公文处理工作。

10.负责县政府政务信息采编和分析,负责县政府系统信息网络的规划指导工作。

11.负责政府应急管理工作,协调需由政府组织处理的突发事件应急处置工作;做好政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实政府领导同志指示,协助处理各乡镇、各部门向政府反映的重要问题。

12.协调政府领导同志做好需由政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

13.负责调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。协助政府县长办理法制工作事项。

14.承办由政府受理的行政复议案件,指导、监督全县行政复议工作;承担政府行政应诉、行政赔偿等法律服务工作,提供法律咨询服务。

15.指导、监督全县行政执法工作,并对行政执法中带有普遍性的问题提出意见和建议。

16.负责重大行政处罚决定的备案审查工作。

17.负责对各部门实施法律、行政法规、地方性法规和政府规章进行监督,依法纠正违法或者不当的行政行为。

18.负责培训、考核政府各部门的行政执法人员,审核办理行政执法和行政执法监督证件。

19.负责行政执法主体清理工作,承担行政执法评议考核和行政执法责任制的实施工作。

20.负责开展政府法治理论、政府法制工作研究和宣传交流。

21.贯彻执行党和国家及区党委、政府和林芝市委、市政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章;承办区党委、人大、政府、政协等领导机关及区直部门和区党委、政府信访局转办、交办的信访事项;负责处理县委、县政府交办的信访事项;督促检查上级领导机关交办信访事项和领导同志有关批示事件的落实情况。

22.负责受理人民群众的来信、来访、来电工作,向乡镇和有关部门转办、交办和督办信访事项,保证信访渠道畅通;指导检查各乡镇县直各单位的信访工作,审查、裁决处理的信访工作事项;及时、准确地向县委、县政府领导反映来信、来访中提出的重要建议、意见和问题;办理和协调重要信访事项,并对落实情况进行督促检查;综合分析信访信息,开展调查研究,及时为县委、县政府领导决策提供有价值的依据,并为县委、县政府制定有关方针、政策提出合理化的建议;保护信访人的合法权益,维护信访秩序。

23.协调处理跨地方、跨县、跨部门的重要信访事项;协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件;检查、协调本县党政军各部门信访工作和乡镇党政机关的信访工作,并对落实情况进行督促检查。

24.负责研究、起草有关部门信访工作的政策、总结经验推广各乡镇各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议;指导全县信访业务工作,负责组织实施全县信访工作台目标管理与考核的落实。

25.负责了解并掌握全县信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训,负责信访办公自动化建设。

26.负责做好信访数据统计、安全收集、信息上报等工作;承办县委、县政府和上级信访局交办的其他事项。

27.负责县委、人大、政府、政协四大班子的接待工作。

28.负责综合执法管理方面的专项整治和重大执法活动,组织相关职能部门开展综合执法大检查工作。

29.综合协调金融工作,跟踪了解和调查研究县金融运行情况并提出政策建议。

30.承办县政府和政府领导交办的其他事项。

机关后勤服务中心主要职责:根据党和国家的方针、政策以及有关法律、法规,结合我县实际,制定机关后勤服务中心工作管理办法、规章制度,并组织实施;负责机关大院环境卫生、绿化、美化工作;负责县委主要领导(含常务副书记)、县政府领导用车调配及管理,机关大院内车辆停放工作;负责机关食堂的日常管理工作;负责机关大院的不动资产管理工作;负责科技楼卫生、视频会议室及各会议室的管理和服务工作;负责机关大院节假日亮化、装饰工作和大型活动筹备服务工作;负责县直机关车辆定点加油、定点维修工作;负责接待四大班子领导接待的工作组、对口援藏米林的党政代表团以及综合性工作组的接待工作;承办县委、县政府交办的其他事项。

编译局主要职责:

1、宣传、贯彻、执行民族语言方正政策,承担县藏语文工作委员会的日常工作;

2、负责承担县委、人大、政府、政协上报下达的各类文件翻译工作和县委、县政府转发的中央、国务院、区、市党委政府有关材料及文件的翻译工作;

3、负责县领导讲话、大型会议材料和各种学习材料翻译工作;

4、负责县人大、县政府公布的各项法规条例,群众来信来访等翻译工作;

5、负责县领导下基层、外出调查时的口头翻译工作;

6、负责督促、检查并指导全县学习、使用和发展藏语文工作情况;

7、管理和监督全县社会使用藏语文文字的规范化工作

8、负责审定藏语文文字的规范,指导藏语文软件推广应用工作。

二、机构设置

米林县政府办内设机构3个,包括:米林县机关后勤服务中心、信访局、编译局。         

                                               

第二部分2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

附件1.米林市人民政府办公室机关2023年度部门决算公开报表


第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计3,895.13万元,支出总计3,895.13万元,与2022年度相比,收入总计减少469.38万元,下降10.75%,与2022年度相比支出总计各减少980.76万元,增长20.11%。主要原因:一是公用经费减少;二是项目总体支出减少。

(一收入总计主要构成

本年收入3,447.38万元。

使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余447.75万元,主要是米林县气象局挡土墙围重建项目款;边境管理大队警务辅助人员所需服装和装备采购项目款;2022年未休假、未休满干部职工补助;派镇1.17雪崩事件遇难家属住宿费和遇难者殡葬费;生态巡监员战士工资;环保2022年中央环保督察环境管理费等。简要说明结转结余形成或来源),较2022年度决算数减少63.63万元,(下降)12.44%,主要原因是项目资金压缩。

(二支出总计主要构成

本年支出3,895.13万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.00万元。

   

二、收入决算情况说明
    本年收入3,447.38万元,其中:财政拨款收入3,447.38万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,895.13万元,其中:基本支出1,668.06万元,占42.82%;项目支出2,227.07万元,占57.18X%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3,447.38万元,支出3,895.13万元。与2022年度相比,财政拨款收入减少917.13万元,增长(下降)21.01%,主要原因:一是……;二是……。支出减少980.76万元,增长(下降)20.11%,主要原因:一是……;二是……。

财政拨款年初结转结余447.75万元,主要是米林县气象局挡土墙墙围重建项目款;边境管理大队警务辅助人员所需服装和装备采购项目款;2022年未休假、未休满干部职工补助;派镇1.17雪崩事件遇难家属住宿费和遇难者殡葬费;生态巡监员战士工资;环保2022年中央环保督察环境管理费等。

2022年度决算数增加减少63.63万元,下降)12.44%,主要原因是……。

财政拨款年末结转结余0.00万元,较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2022年、2023年均无年末结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,895.13万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)980.76万元,(下降)20.11%,主要原因是落实政府过紧日子的要求,压减相关经费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,895.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2108.32万元,占54.13%;国防支出(类)44.29万元,占1.14%;公共安全(类)3.81万元,占0.10%,社会保障和就业(类)支出221.61万元,占5.69%;卫生健康支出(类)472.47万元,占12.13%;节能环保支出(类)514.28万元,占13.20%:城乡社区支出(类)285.86万元,占7.33%:农林水支出(类)88.32,占2.27%:自然资源海洋气象等支出(类)10万元,占0.26%;住房保障支出(类)146.17万元,占3.75%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3290.34万元,支出决算为3,895.13万元,完成年初预算的XXXX%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1315.91万元,支出决算为1223.15万元,完成年初预算的XXXX%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):1223.15万元;

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):9.51万元;

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):261.44万元;

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):19.34万元;

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2.95万元;

6. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政府办公厅(室)及相关机构事务(项):477.93万元;

7. 一般公共服务支出(类)税务事务(款)行政运行(项):30万元;

8.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):44.29万元;

9.公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项):0.17万元;

10. 公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项):3.81万元;

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):87.43万元:

12.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项):131.94元;

13.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):1.41万元;

13.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):0.82万元;

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):375.26万元;

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):7.65万元;

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):13.51万元;

17. .卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):12.43万元;

18. .卫生健康支出(类财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):63.62万元;

19.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):89.82万元;

20.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):0.78万元;

21.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):298.92万元;

22. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):41.98万元;

23. 节能环保支出(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项):82.79万元;

24.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项)85.86万元;

25.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):88.32万元;

26.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)10万元

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):92.64万元;

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):53.53万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,668.06万元,其中:人员经费1,426.91万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费241.14万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为150.60万元,支出决算为150.60万元,完成预算的100%,2022年度相比,“三公”经费支出增加减少XXX万元,增长(下降XXXX%,主要原因是……

   (二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算120.00万元,占79.68%;公务接待费支出决算30.60万元,占20.32%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。与2022年度相比,因公出国(境)费支出增加减少0万元,增长(下降0%,主要原因是2023年未安排因公出国(境)费。

    2.公务用车购置及运行维护费支出120.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于……,年末公务用车保有量12辆。

公务用车运行维护费支出120.00万元,主要用于1.公务用车购置及运行费。全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。由于汽油燃料价格持续上涨,且使部分车辆、车况老化、导致燃油费、车辆保养费维修费用较大。2023年保有车辆共10辆,车辆购置0辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。与2022年度相比,公务用车购置及运行维护费支出减少3万元下降2.43%,主要原因是2023年未购置公务用车及本着节俭的原则,进一步加强公务用车管理,减少费用支出。

    3.公务接待费支出30.60万元,其中:

国内接待费支出30.60万元,国内公务接待620批次,接待6200人次;主要用于

国(境)外接待费支出0元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要2023年无国(境)外接待 。

公务接待费支出决算数比预算数减少23.26万元,(下降)43.18%。与2022年度相比,公务接待费支出减少23.27万元下降43.19%,主要原因是落实政府过紧日子的要求,压减相关经费的支出。

十、预算绩效情况说明

1.  一般行政管理事务:慰问及为民办实事69.59万元。(用于全县三大节日慰问)
2. 一般行政管理事务:政府疫情办专项经费9.19万元。(用于疫情办办公经费等)

3. 一般行政管理事务:政府督导工作经费1.62万元。(用于县级领导及干部职工督导调研经费)

4. 一般行政管理事务:视频会议相关经费13.00万元。(用于视频会议相关经费)

5. 一般行政管理事务:县乡级办公自动化维护0.10万元。(用于县乡级办公自动化维护经费)

6.机关服务:2021年结转资金6.3万元。

7.机关服务:机关廉政灶补贴244.69万元。(用于机关食堂购买食材、物资等费用)

8.机关服务:政府日常维护管理等后勤保障6.73万元。

9.机关服务:2021年机关大院物业管理费3.73万元。(用于机关大院花草管理及日常用品购买等)

10.信访事务:信访专项4.34万元。(用于特别困难、依靠单一难以解决问题的特殊等)

11.信访事务:2022年特殊疑难信访问题15万元。(用于特别困难、依靠单一难以解决问题的特殊等)                12.事业运行:编译专项2.95万元。(用于全县政策宣传等)

13. 其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出:2022年未休假补助18.72万元。(用于2022年未休假补助)

14. 其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出:气象局挡土墙围墙重建项目资金29.38万元  (用于气象局)                                              15. 其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出:重大节庆后勤保障经费4.97万元(用于重大节庆后勤保障               16. 其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出:专项服务费4.88万元

17.其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出:产业办工作经费(存量资金0.48万元。(用于产业办各项支出)

18.其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出:派镇多雄拉隧道出口资金16.61万元。(用于派镇1.17雪崩事件遇难家属住宿费和遇难者殡葬费)

19.其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出:环境保护工作开展资金265.87万元。(用于环境保护工作开展

20.其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出:环境管家开展全县环境监管项目经费35万元。(用于环境管家开展全县环境监管

21.其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出:2021年结转资金30.18万元。(用于2021年结转资金

22.其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出:借款充账资金7.17万元。(用2021年结转资金

23.其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出:组团式援藏人才后事相关经费4.37万元。(用组团式援藏人才后事相关事宜)

24.其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出:突发事件和重大工作组后勤服务保障经费14.99元。(用于突发事件和重大工作组后勤服务保障经费

25. 其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出:米林边境管理大队警务辅助人员所需经费 45.15万元。(用于边境管理大队警务辅助人员五险一金经费)疫情防控经费

26. 其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出:疫情防控经费0.18万元。(用于疫情防控费)                        27. 税务事务:税务专项经费 30万元。(用于税务局业务工作经费)

28. 国防支出:武装部民兵训练补贴27.48万元(用于民兵培训等补助经费)

29. 国防支出:武装部民兵相关经费12.28万元(用于各乡镇人武部军事训练就餐费用)

30. 国防支出:2021年结转资金4.53万元

31.公共安全支出: 武装警察部队2021年内卫业务经费3.64万元(用于中队购买办公用品及专业设备购买等)

32 公共安全支出:其他武装警察部队支出2021年武装部基础设施建设0.17万元(用于武装部基础设施建设及维修等)

33.卫生健康支出:疫情防控人员临时性工作补助资金375.26万元(用于突发公共卫生事件各项经费支出)

34.卫生健康支出:2021年结转资金7.65万元(用于突发公共卫生事件各项经费支出)

35. 行政事业单位医疗支出:干部职工体检费12.43万元(用于2023年干部职工体检费)

36.节能环保支出:生态文明示范县规划编制申报和打造琼林村生态文明典型示范村经费89.82万元(用于生态文明示范县规划编制申报和打造琼林村生态文明典型示范村经费等)

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2023年度部门机关运行经费264.5万元,比年初预算减少76.64万元,降低22.46%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加减少落实过紧日子要求压减少支出。

(二)政府采购支出情况。

2023年米林县人民政府办公室无政府采购

(三)国有资产占用情况。

截至2023年12月31日,米林县人民政府办公室共有车辆10辆,其中,领导干部用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(注支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》)

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