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中共米林市委统一战线工作部(米林市民族宗教事务局)2024年度部门预算公开

发布时间:2024-01-24   浏览次数:   【字体:

中共米林市委统一战线工作部米林市民族

宗教事务局2024年度部门预算公开

2024 1 24

目录

第一部分中共米林市委统一战线工作部(米林市民族宗教事务局)部门概况

一、主要职能

二、部门职责和机构设置情况

第二部分中共米林市委统一战线工作部(米林市民族宗教事务局)2024年度部门预算公开报表

第三部分中共米林市委统一战线工作部(米林市民族宗教事务局)2024年度部门预算数据分析

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、一般公共预算财政拨款支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费总体情况

第四部分  名词解释

第一部分

中共米林市委统一战线工作部(米林市民族宗教事务局)概况

一、主要职能

米林市统战部(民宗局)米林市委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责,主要职能:

1、贯彻执行有关统一战线的方针、政策和决定,对统战工作进行调查研究,向米林市委、政府和上级业务部门反映情况,对当前开展好统战工作制定切实有效的工作方案并积极提出意见和建议。

2、负责联系党外知识分子、各少数民族代表和爱国宗教界人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,贯彻政治协商制度,协调与党外人士合作共事,发挥党外人士民主监督作用。

3、参与协调检查民族宗教政策的落实;按照上级的部署协同有关部门开展反分裂斗争以及争取国外藏胞及其他所有爱国人士的工作,对民族、宗教方面的重大问题进行调研,并提出意见和建议。

4、开展以反对民族分裂、维护祖国统一和民族团结为重点的思想教育工作,重点做好国外藏胞、寺庙僧尼和广大信教群众的爱国主义教育工作。

5、调查研究统战、民宗、宗教情况,掌握县内外重大宗教活动动向,及时向县委、政府及市委统一战线工作部汇报;协助有关部门处理有关统战、民族、宗教方面的涉外事务,配合民宗、政法有关统战、民族、宗教方面的涉外事务,配合民宗、政法、公安、边防等部门打击达赖集团等境内外敌对势力对辖区内宗教活动场所的渗透、策反和各种分裂破坏活动。

6、会同有关部门提出党外人士的安排建议,做好培养、推荐党外人士在政府系统担任领导职务的工作。

7、组织开展有关民族宗教问题的理论研究、政策宣传和法制教育工作。

8、依法保护公民享有宗教信仰自由权利;推动民族宗教界人士进行爱国主义、社会主义、反对分裂、维护祖国统一和民族团结的自我教育;团结动员各族信教群众积极参与“两个文明”建设。

9、加强同爱国宗教界人士的联系,加强僧尼队伍的教育和管理,努力培养一批拥护党的领导、维护祖国统一和民族团结的爱国爱教的宗教知识分子、宗教教职人员和寺庙管理人员。

10、联系工商界的代表人士,开展非公有制经济界人士的统战工作。

11、协助米林市委组织部门开展统战业务干部的培训工作。

12、负责管理米林工商联。

13、承办米林市委和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

部门内设机构5个,分别为:米林市委统一战线工作部、米林市民族宗教事务局、卧龙镇片区单嘎日追管理委员会、羌纳乡羌纳寺管理委员会、派镇嘎南日追管理委员会。

此次预算公开单位为米林市委统战部(民宗局)机关。


第二部分


中共米林市委统一战线工作部(米林市民族宗教事务局)2024年度部门预算公开报表



第三部分

中共米林市委统一战线工作部(米林市民族宗教事务局)2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2024年收支总预算1185.71万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1185.71万元;支出包括:一般公共服务支出976.95万元、社会保障和就业支出89.35万元、卫生健康支出52.77万元、住房保障支出66.64万元。

二、部门收入总体情况

2024年收入预算1185.71万元,同比减少344.66万元,同比减少22.52%,主要原因是:上年结转资金,项目预算减少。其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1185.71万元,占100%。

三、部门支出总体情况

2024年支出预算1185.71万元,同比减少344.66万元,同比减少22.52%,主要原因是:上年结转资金,项目减少。其中:基本支出892.82万元,占75.3%;项目支出292.89万元,占24.7%

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算1185.71万元,同比减少344.66万元,同比减少22.52%,主要原因是:上年结转资金,项目减少。收入为一般公共预算拨款1185.71万元,支出包括:一般公共服务支出976.95万元82.39%社会保障和就业支出89.35万元7.54%卫生健康支出52.77万元4.45%住房保障支出66.64万元5.62%。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1185.71万元,比2023年预算数减少344.66万元,主要原因:上年结转资金,项目减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1185.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出976.95万元82.39%社会保障和就业支出89.35万元7.54%卫生健康支出52.77万元4.45%住房保障支出66.64万元5.62%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)2024年预算数为225万元,比2023 年减少297.46万元,减少56.93%。主要原因是减少了民创预算专项经费

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)2024年预算数为684.06万元,比2023年增加12.53万元,增长1.83%。主要原因是人员变动和干部西藏特殊津贴增加

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)机关服务(项)6.12万元,比2023年增加6.12万元,增长100%。主要原因是增加驻寺干部廉政灶伙食费

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)2024年预算数为10.8万元,比2023 年减少22.59万元减少67.65%。主要原因是“三个意识”工作经费等专项经费预算减少

5.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)2024年预算数为50.97万元,比2023减少47.92万元,减少48.46%。减少主要原因“驻寺干部岗位津贴”项目科目变化

6.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)2024年预算数为88.85万元,比2023 年增加9.95万元,增长12.61%。增加主要原因是人员变动和工资增加缴费基数增加

7.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2024年预算数为0.5万元,比2023年增加0.01万元,增长2.04%。增加主要原因是人员变动和工资增加缴费基数增加

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为10.01万元,比2023 年增加0.15万元,增长1.52%。增加主要原因是人员变动和干部西藏特殊津贴增加

9.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2024年预算数为42.76万元,比2023增加4.79万元,增长12.61%。减少主要原因是人员变动工资增加缴费基数增加

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为66.64万元,比2023 年增加0.97万元,增长1.48%。增加主要原因是人员变动和工资增加缴费基数增加

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出892.82万元,其中:

人员经费782.73万元,主要包括:工资性支出549.31万元(基本工资131.10万元、津贴补贴377.25万元、奖金40.96万元)、机关事业单位养老保险缴费88.85万元、职工基本医疗保险缴费42.76万元、公务员医疗补助10.01万元、财政对工伤保险基金的补助0.50万元、住房公积金66.64万元、休假探亲费24.66万元

公用经费110.09万元,主要包括:商品和服务支出98.73万元(办公27.42万元、水费0.2万元、电费6万元、邮电费2万元、差旅费12万元、维修(护)费20万元、会议费1万元、培训费3万元、公务接待费0.94万元、福利0.17万元公务用车运行维护费18万元、公务通讯补贴5万元、其他商品和服务支出3万元)工会经费11.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为18.94万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公车运行费18万元,公务接待费0.94万元。“三公”经费预算比2023年减少0.01万元,压缩1.05%,主要原因是“三公”经费逐年递减

2024年预计因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置预计0辆、保有6量,国内公务接待预计1批次、8人。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024我部门无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2024我部门机关没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算110.09万元,比2023年预算增加3.94万元,增长3.71%。主要原因是人员调动。

(二)政府采购情况说明。

2024年本部门政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底,本部门共有车辆6辆,均为公务用车用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2024年预算无公务用车更新购置。

(四)2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理6个,资金292.89万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金292.89万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理6个,分别是:米林民创工作经费,资金220万元,占年初项目支出预算总额的75.11%;2024年党外人士生活补助,资金47.97万元,占年初项目支出预算总额的16.38%;党外人士考察,资金5万元,占年初项目支出预算总额的1.71%;僧尼生活补助,资金10.8万元,占年初项目支出预算总额的3.69%;寺管会干部廉政灶,资金6.12万元,占年初项目支出预算总额的2.09%;“遵行四条标准”先进集体先进个人表彰活动,资金3万元,占年初项目支出预算总额的1.02%。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年我部门无扶贫资金

(六)政府债务情况。

截止2023年12月31日,米林市委统战部(民宗局)机关无政府债务。

第四部分

名词解释

(对部门和单位专业性较强的名次进行解释。)

一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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