中共米林市委巡察工作领导小组办公室2024年度部门预算公开
2024年 1 月 24 日
目 录
第一部分 中共米林市委巡察工作领导小组办公室概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 中共米林市委巡察工作领导小组办公室2024年度部门预算公开报表
第三部分 中共米林市委巡察工作领导小组办公室2024年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共米林市委巡察工作领导小组办公室概况
一、主要职能
1.米林市委巡察工作领导小组办公室主要职责。一是贯彻执行中央、区党委、林芝市委、米林市委、市委巡察工作领导小组及市纪委、市委组织部有关决策部署,研究落实措施,部署总结工作;研究制定市委巡察工作年度计划和阶段计划、方案,经市委巡察工作领导小组审定后负责组织实施;筹备组织市委巡察工作领导小组会议和其他会议,收集会议议题,做好会议记录并整理会议纪要,加强对议定事项落实情况的督办;承担政策研究、制度建设等工作,规范巡察准备、进驻、汇报、反馈、移交、整改和巡察“回头看”等工作;对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;配合市纪委和市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、调配、监督和管理;办理林芝市委巡察办和米林市委巡察工作领导小组交办的其他事项。二是加强巡察进驻准备工作,协调有关职能部门向巡察组通报被巡察党组织及其成员的有关情况;协调安排巡察组进驻、重大事项报告、阶段性汇报和巡察反馈事宜;根据工作需要,提请有关职能部门或者专业机构协助了解情况,抽调信访、财会等专业技术人员协助参加巡察工作;协调解决巡察工作中遇到的困难和问题,为巡察组工作开展提供服务保障;审核修改巡察组的谈话报告、线索报告和拟提交领导小组的巡察报告、专题报告和反馈意见;审核巡察组提出的问题线索分类处置建议,经领导小组审议并报市委书记专题会议成员同意后,按照规定分别移送有关党组织和单位处理,督促其按规定时限办理并书面反馈办理情况和结果;协助巡察组审核被巡察单位报送的整改情况报告,对整改情况进行督促检查,向领导小组报告。其他应当配合巡察组开展的工作。三是督促被巡察单位落实巡察进驻、反馈意见、整改情况“三公开”。四是调整充实巡察工作人才库员,提出每轮巡察的人员调配和任务分工建议,配合有关部门加强对巡察工作人员的培训、考核。五是做好综合协调工作,建立健全与有关单位的沟通协商机制,保证巡察工作规范、高效。六是配合市纪委做好巡察工作专项经费管理,严格财经纪律,厉行勤俭节约,自觉接受监督。七是严格请示报告制度,严守保密纪律,层层落实保密责任,严防跑风漏气尤其是问题线索流失、外泄。
八是加强巡察机构党的建设,有计划地组织巡察办、巡察组人员认真开展政治理论学习、业务培训和工作研讨,严格日常教育、管理和监督,增强巡察队伍的凝聚力、战斗力和执行力,打造政治坚定、作风优良、素质全面、能打硬仗的巡察队伍。
2.中共米林市委巡察组主要职责。一是贯彻落实中央、区党委、林芝市委、米林市委的有关决议、决定。二是贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署,向巡察工作领导小组负责并报告工作。三是在巡察工作领导小组领导下承担巡察任务,根据巡察工作计划开展巡察工作。四是负责问题线索的受理、了解、研判、报告工作。五是根据巡察工作领导小组安排,开展回访督查工作。六是办理巡察工作领导小组授权或交办的其他事项。
3.数据应用中心主要职责。承担全市巡察信息化建设工作的组织实施和协调;承担巡察机构信息化建设及巡察信息数据的统计、分析、储存和运用;承担市委巡察办计算机信息网络的运行、维护及数据安全保密工作;承担市委巡察办交办的其他工作。
二、部门机构设置情况
部门内设1个机构。包括巡察办、巡察组、数据应用中心。
无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分
中共米林市委巡察工作领导小组办公室2024年度部门预算公开报表
第三部分
中共米林市委巡察工作领导小组办公室2024年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算372.29万元。收入包括:一般公共预算拨款收入372.29万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0、其他收入0、使用非财政拨款结余0、上年结转0;支出包括:一般公共服务支出292.38万元、外交支出0、教育支出0、科学技术支出0、文化旅游体育与传媒支出0、社会保障和就业支出34.40万元、卫生健康支出19.91万元、住房保障支出25.60万元。
二、部门收入总体情况
收入预算总量372.29万元,同比增加4.93万元,主要原因是:人员变动。其中:2024年一般公共预算拨款收入372.29万元,占100%。
三、部门支出总体情况
支出预算总量372.79万元,同比增加4.93万元,主要原因是:人员变动 。其中:基本支出332.29万元,占89%;项目支出40万元,占11%;事业单位经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算372.29万元,同比增加4.93万元,主要原因是:人员薪资变动。收入包括:一般公共预算当年拨款收入372.29万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出292.38万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出34.40万元、卫生健康支出19.91万元、住房保障支出25.60万元。
五、一般公共预算支出总体情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款372.29万元,比2023年预算数增加 4.93 万元,主要原因是:人员薪资变动。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款372.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出292.38万元,占78.54%;社会保障和就业支出34.40万元,占9.24%;卫生健康支出19.91万元,占5.35%;住房保障支出25.60万元,占6.87%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)预算数为252.38万元,比2023年增加 1.75 万元,增长 0.69 %。主要原因是人员增加。
2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)预算数为40万元,比2023年减少 30.68 万元,下降 43.41%。主要原因是2024年无“巡察专项”结转资金。
3.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)预算数为34.14万元,比2023年增加 7.01万元,增长25.83%。主要原因是人员增加。
4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)预算数为0.07万元,比2023年增加 0.07 万元,增长 100 %。主要原因是人员增加。
5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)预算数为0.19万元,比2023年增加 0.02万元,增长 11.76%。主要原因是人员增加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为3.48万元,比2023年增加0.09万元,增长 2.65 %。主要原因是人员增加。
7.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)预算数为16.43万元,比2023年增加3.37万元,增长 25.80 %。主要原因是人员增加。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为25.60万元,比2023年增加 25.60 万元,增长100%。主要原因是人员增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出332.29万元,其中:人员经费299.85万元,主要包括:工资性支出210.99万元(基本工资48.52万元、津贴补贴147万元、奖金15.47万元)、机关事业单位养老保险缴费34.14万元、职工基本医疗保险缴费16.43万元、公务员医疗补助3.48万元、其他社会保险缴费0.26万元(失业保险0.07万元、工伤保险0.19万元)、其他工资福利支出8.95万元(休假探亲费)、住房公积金25.60万元。
公用经费32.44万元,主要包括:商品和服务支出28万元(办公费10万元、水费0.3万元、电费1.5万元、邮电费0.5万元、差旅费5万元、维修(护)费0.5万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.2万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费3万元、残疾人就业保障金3.00万元、通讯补助2万元、其他商品和服务支出1.53万)、工会经费4.44万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为3.20万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公车运行费3万元,公务接待费0.20万元。与上年持平。
2024年预计因公出国(境) 0 个团组、 0 人,公务用车购置预计 0 辆、保有 1 量,国内公务接待预计 2 批次、 12人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
2024年巡察办无政府性基金“三公”经费。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2024年本部门机关运行经费财政拨款预算32.44万元,比2023年预算增加3.15 万元,增长 10.75 %。主要原因是 人员变动 。
(二)政府采购情况说明。
2024年本部门政府采购预算总额 0 万元。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2023年 12 月底,本部门共有车辆 1 辆,为其他用车,主要是 公务用车 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。
(四)2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 1 个,资金 40 万元,其中:地方资金 40 万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理 1 个,项目名称巡察专项经费,资金 40 万元,占年初项目支出预算总额的 100 %。
附重点项目绩效目标表(涉密项目除外)。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2024年度无扶贫资金。
(六)政府债务情况。
截止2023年12月31日巡察办无政府债务。
第四部分
名词解释
(对部门和单位专业性较强的名次进行解释。)
一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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