目录
第一部分 西藏米林县妇女联合会概况
一、部门基本情况
第二部分 西藏米林县妇女联合会2021年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、支出决算明细表
六、基本支出决算明细表
七、项目支出决算明细表
八、项目收入支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十一、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十二、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十五、预算支出相关信息表
十六、基本数字表
十七、机构运行表
十八、年初结转和结余调整情况表
十九、主要指标变动情况表
二十、其他收入明细情况表
第三部分 西藏米林县妇女联合会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分 西藏米林县妇女联合会2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
二、机关运行经费执行情况说明
三、政府采购情况说明
四、国有资产占有情况说明
五、重点绩效评价结果等绩效情况说明
六、举借债务情况说明
第五部分 名词解释
第一部分
西藏米林县妇女联合会概况
一、部门基本情况
(一)机构设置情况
西藏米林县妇女联合会纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个(正科级),下设机构妇联主席办公室、综合办公室2个办公室。
(二)部门主要职能和人员情况
1.主要职能
西藏米林县妇女联合会主要职责:
1.坚持正确的整治方向,组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女,团结引导全县各族各界妇女始终做到听党话、跟党走。
2.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结动员妇女投身改革开放和社会主义米林经济建设、政治建设、文化建设、生态建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为米林经济社会长足发展和长治久安作贡献。
3.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与社会治理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要在全县的有效实施。
4.维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向有关部门或单位提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行动,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5.宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。
6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。加强和发展妇女爱国统一战线工作,维护祖国统一和民族团结。
7.关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
8.指导乡镇、村(居)妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全县妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导。
9.积极发展同各县区妇女和妇女组织以及区外、市外妇女团体的友好交往与合作,增进了解和友谊。
10.承担县人民政府妇女儿童工作委员会的日常。
11.完成县委、政府交办的其他任务。
2.人员构成情况
2021年西藏米林县妇女联合会核定行政编制2名。其中:科级领导职数3名。米林县妇女联合会核定行政编制2名。其中:科级领导职数3名。现有人数6人,其中:行政人员5名,公益性1名。
第二部分
第三部分
西藏米林县妇女联合会2021年度决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年总收入160.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入157.91万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,其他收入(存量资金)0万元,年初结转和结余2.23万元。2020年一般公共预算总收入118.84万元,与上年同期增加41.30万元,上升34.75%;原因为单位人员增加一名,单位公用经费增加。
2021年一般公共预算总支出160.05万元,2020年一般公共预算总支出124.09万元,与上年同期增加35.96 万元,上升28.98%。原因为单位人员增加一名,单位公用经费使用数额增加。
(一)收入决算说明
2021年度我单位本年收入157.92万元,其中:财政拨款收入157.92万元;其他收入0万元(2021年存量资金)。比上年增加39.08万元,同比上升32.88%,主要原因是本单位2021年人员增加,项目增加。
(二)支出决算说明
2021年我单位本年支出160.05万元,与上年同期增加35.96万元,上升28.98%,其中,基本支出157.92万元,占总支出的98.67%;项目支出2.13万元,占总支出的1.33%。
(三)年末结转和结余说明
2021年度结转结余资金共计0.09万元,主要为项目结转资金.
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出 160.05万元,主要用于以下方面:;一般公共服务支出 119.83万元,占74.87%;社会保障和就业支出13.94万元,占8.71%;卫生健康支出8.83万元,占5.51%;住房保障支出17.45万元,占10.91 %。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年支出160.05万元,其中:基本支出157.91万元,占98.67%;项目支出2.14万元,占1.33%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)117.70万元 ;
2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群中团体事务(项)2.13万元 ;
3.社会保障就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项):13.84 万元;
4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):0.081万元;
5.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补(项):8.83万元;
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):10.94万元;
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):6.51万元;
8.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):0.02万元
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出资金。
四、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出资金。
第四部分
西藏米林县妇女联合会2021年度其他重要事项的情况说明
一、2021年度“三公”经费预决算情况说明
2021年西藏米林县妇女联合会“三公”经费总数未超预算,2021年公务接待0万元,与2020年同比无变化,2021年公务用车运行维护费0万元,与2020年同比无变化,原因为2021年与2020年均未产生“三公”经费,本年度无公务用车购置费、因公出国(境)费。
1.公务用车购置及运行费。全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。由于汽油燃料价格持续上涨,且使部分车辆、车况老化、导致燃油费、车辆保养费维修费用较大。2021年保有车辆共0辆,无车辆购置。
2.公务接待经费。主要用于各类媒体工作组费用,2021年接待共计0次0人次。
西藏米林县妇女联合会2021年“三公”经费情况表
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单位:万元 |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
合计 |
0.4 |
0 |
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1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
0.4 |
0 |
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3.公务用车费 |
0 |
0 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
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(2)公务用车购置 |
0 |
0 |
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二、2021年度机关运行情况说明
2021年部门机关运行经费7.08万元,主要包括:办公费2.79万元,印刷费0.15万元,水费0.06万元,电费0.43万元,邮电费0.98万元,差旅费1.11万元,维修(护)费0万元,租赁费0万元,工会经费1.46万元,福利费0.03万元,其他商品与服务支出0.07,生活补助费0万元,办公设备购置费0万元。
三、政府采购情况说明
2021年西藏米林县妇女联合会机关无政府采购。
四、国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,西藏米林县妇女联合会共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、特种专业技术用车0辆人、其他用车0辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。
五、重点绩效评价结果等绩效情况说明
2021年西藏米林县妇女联合会实施预算绩效项目1个,涉及当年一般公共预算拨2.14万元。
项目名称为妇女专项资金,用于米林县妇女各项工作开展。
六、举借债务情况说明
本单位截止2021年12月31日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
第五部分
名词解释
一、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费,是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
四、机关运行经费,是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、财政拨款收入,指财政当年拨付的资金。
六、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
七、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。