目录
第一部分 中国共产主义青年团米林县委员会概况
一、部门基本情况
第二部分 中国共产主义青年团米林县委员会2021年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、支出决算明细表
六、基本支出决算明细表
七、项目支出决算明细表
八、项目收入支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十一、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十二、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十五、预算支出相关信息表
十六、基本数字表
十七、机构运行表
十八、年初结转和结余调整情况表
十九、主要指标变动情况表
二十、其他收入明细情况表
第三部分 中国共产主义青年团米林县委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分 中国共产主义青年团米林县委员会2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
二、机关运行经费执行情况说明
三、政府采购情况说明
四、国有资产占有情况说明
五、重点绩效评价结果等绩效情况说明
六、举借债务情况说明
第五部分 名词解释
第一部分
中国共产主义青年团米林县委员会概况
一、部门基本情况
(一)机构设置情况
中国共产主义青年团米林县委员会纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个(正科级),设机构1个,中国共产主义青年团米林县委员会。设综合办公室1个。
(二)部门职责和人员设置
1.中国共产主义青年团米林县委员会主要职能
(一)贯彻执行县委、团市委的决议、指示,协助政府管理青少年事务,领导全县共青团工作,领导和指导全县青联和少先队工作,承担组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职能。
(二)负责拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;对全县青年培训工作、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行指导。
(三)贯彻落实有关青少年事务的法律、法规、规章、办法,处理、协调与青少年利益相关的事务,向党和政府反映青年的意见和要求。
(四)调查全县青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论等问题,为县委、政府制定相关政策提供决策依据。
(五)指导全县青少年思想教育和宣传文化活动,组织全县青少年开展以维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂为主题的爱国主义教育,开展马克思主义“五观”“两论”教育,促进全县社会局势和谐稳定和长治久安。
(六)围绕县委、政府中心工作,组织团员青年在推进经济社会长足发展中发挥生力军和突击队作用。
(七)代表和维护青少年利益,建立和完善青少年维权体系,会同有关部门做好未成年人保护工作;指导全县青少年社会事务工作。
(八)负责招募青年志愿者,组织指导青年志愿者开展各项志愿服务活动。
(九)募集青少年事业发展资金,组织实施“希望工程”和“保护母亲河行动—高原绿色希望工程”。
(十)负责县青年联合会和青年统战工作,组织指导全县青少年对内、对外友好交流。
(十一)负责拟定全县团组织和团干部队伍建设的政策措施;指导全县共青团组织、团干部队伍建设。
(十二)承办县委、政府交办的其他事项。
2.人员构成情况
2021年中国共产主义青年团米林县委员会行政编制2人。年末实有人数4人,其中行政人员4人。
第二部分
中国共产主义青年团米林县委员会2021年度部门决算公开明细表
第三部分
中国共产主义青年团米林县委员会2021度决算情况说明
一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明
2021年一般公共预算总收入92.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入82.54万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,其他收入0万元,年初结转和结余10.11万元。2020年一般公共预算总收入115.65万元,与上年同期减少23万元,下降19.90% 原因为预算未纳入2021年团委工作经费;人员调出一名;2021年一般公共预算总支出89.10万元,2020年一般公共预算总支出107.2万元,与上年同期减少18.1万元,下降16.88%;原因为预算未纳入2021年团委工作经费;人员调出一名。
(一)收入决算说明
2021年度我单位本年收入82.54万元,其中:财政拨款收入82.54万元。与上年同期减少33.11万元,下降28.63% 原因为预算未纳入2021年团委工作经费;人员调出一名。
(二)支出决算说明
2021年我单位本年支出89.10万元,与上年同期减少18.1万元,下降16.88%,原因为预算未纳入2021年团委工作经费;人员调出一名,其中,基本支出82.54万元,占总支出的92.63%;项目支出6.56万元,占总支出的7.37%。
(三)年末结转和结余说明
2021年度结转结余资金共计3.55万元,主要原因为项目结转资金用于西部计划志愿者项目等因工作需要结转下一年继续使用。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出89.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出67.88万元,占76.18%;社会保障和就业支出6.93万元,占7.78%;卫生健康支出4.58万元,占5.14%;住房保障支出9.71万元,占10.90%;
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年支出89.1万元,其中:基本支出82.54万元,占92.64%;项目支出6.56万元,占7.36%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 61.32万元 ;
2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):6.56万元 ;
3.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项):6.84万元 ;
4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):0.09万元 ;
5.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):4.58万元;
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):5.70万元;
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):4.01万元。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出资金。
四、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出资金。
第四部分
中国共产主义青年团米林县委员会2021年度其他重要事项的情况说明
一、2021年度“三公”经费预决算情况说明
2021年中国共产主义青年团米林县委员会“三公”经费总数未超预算,2021年公务接待0.04万元,2020年公务接待0.1万元,同比下降60%,原因为2021年并无需要报销接待费的团体;2021年公务用车运行0万元,与2020年同比无变化,原因为2020,2021均无公务用车,因此无公务车运行维护费用;本年度无公务用车购置费、因公出国(境)费。
1.公务用车购置及运行费。全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。由于汽油燃料价格持续上涨,且使部分车辆、车况老化、导致燃油费、车辆保养费维修费用较大。2021年保有车辆共0辆,无车辆购置。
2.公务接待经费。主要用公务接待,2021年接待共计1次10人次。
中国共产主义青年团米林县委员会
2021年“三公”经费情况表
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单位:万元 |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
合计 |
0.35 |
0.04 |
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1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
0.35 |
0.04 |
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3.公务用车费 |
0 |
0 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
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(2)公务用车购置 |
0 |
0 |
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二、机关运行经费执行情况说明
2021年部门机关运行经费5.06万元,主要包括:办公费1.6万元,印刷费0.07万元,电费0.43万元,差旅费1.16万元,公务接待费0.04万元,工会经费1.1万元,生活补助0.66万元。
三、2021年政府采购情况说明
2021年中国共产主义青年团米林县委员会机关无政府采购。
四、国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,中国共产主义青年团米林县委员会共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、特种专业技术用车0辆人、其他用车0辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。
五、重点绩效评价结果等绩效情况说明
2021年中国共产主义青年团米林县委员会实施预算绩效项目2个,涉及当年一般公共预算拨款6.56万元。其中:
1、2020年团代会经费、2020年预防青少年违法犯罪经费、2020年西部志愿者经费分别用于团代会报销、预防青少年违法犯罪各项活动、西部计划志愿者活动及权益保障。
2、大学生西部志愿者经费用于西部计划志愿者活动及权益保障。
六、举借债务情况说明
本单位截止2021年12月31日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
第五部分
名词解释
一、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费,是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
四、机关运行经费,是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、财政拨款收入,指财政当年拨付的资金。
六、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
七、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。