第一部分
中国共产主义青年团米林县委员会(部门)概况
一、主要职能
(一)贯彻执行县委、团市委的决议、指示,协助政府管理青少年事务,领导全县共青团工作,领导和指导全县青联和少先队工作,承担组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职能。
(二)负责拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;对全县青年培训工作、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行指导。
(三)贯彻落实有关青少年事务的法律、法规、规章、办法,处理、协调与青少年利益相关的事务,向党和政府反映青年的意见和要求。
(四)调查全县青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论等问题,为县委、政府制定相关政策提供决策依据。
(五)指导全县青少年思想教育和宣传文化活动,组织全县青少年开展以维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂为主题的爱国主义教育,开展马克思主义“五观”“两论”教育,促进全县社会局势和谐稳定和长治久安。
(六)围绕县委、政府中心工作,组织团员青年在推进经济社会长足发展中发挥生力军和突击队作用。
(七)代表和维护青少年利益,建立和完善青少年维权体系,会同有关部门做好未成年人保护工作;指导全县青少年社会事务工作。
(八)负责招募青年志愿者,组织指导青年志愿者开展各项志愿服务活动。
(九)募集青少年事业发展资金,组织实施“希望工程”和“保护母亲河行动—高原绿色希望工程”。
(十)负责县青年联合会和青年统战工作,组织指导全县青少年对内、对外友好交流。
(十一)负责拟定全县团组织和团干部队伍建设的政策措施;指导全县共青团组织、团干部队伍建设。
(十二)承办县委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
部门内设 1 个机构、 0 个处(详细到 0 个二级预算单位。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
第二部分
中国共产主义青年团米林县委员会(部门)2021年度部门预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
中国共产主义青年团米林县委员会(部门)2021年度部门预算数据分析
一、2021年部门收支总表的说明
例如:2021年收支总预算93.72万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2021年度部门收入总表的说明
收入预算93.72万元,其中:上年结转8.45万元,占9.02%;一般公共预算拨款收入85.27万元,占90.98%;政府性基金预算拨款收入0万元,占 0%。
三、2021年部门支出总表的说明
2021年支出预算85.27万元,其中:基本支出85.27万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。
四、2021年财政拨款收支总表的说明
例如:2021年财政拨款收支总预算93.72万元。收入为一般公共预算拨款93.45万元,包括:一般公共预算当年拨款收入85.27万元、上年结转8.45万元;支出包括:一般公共服务支出64.83万元、外交支出 0 万元,教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出8.08万元、卫生健康支出5.84万元、住房保障支出6.52万元。
五、2021年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年一般公共预算当年拨款85.27万元,比2020 年预算减少30.31万元,主要原因:专项经费未申请。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出64.83万元,占76.03%;社会保障和就业支出8.08万元,占9.48%,卫生健康支出5.84万元,占6.84%,住房保障支出6.52万元,占7.65%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共预算(类)群众性团体(款)行政运行(项)2021年预算数为64.83万元,比2020年执行数减少30.61万元,下降32.07%。主要是因为以下几部分经费未预算上:团委经费、西部志愿者经费、团代会会议经费、预防青少年犯罪经费。
2.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)2021年预算数为7.98万元,比2020 年执行数增加0.07万元,上升0.88 %。主要是养老保险不够使用。
3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2021年预算数为0.1万元,比2020 年执行数减少 0 万元,下降 0 %。主要是……
4.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本保险基金的补助(项)2021年预算数为5.84万元,比2020 年执行数增加0.4万元,上升7.35 %。主要是医疗保险不够使用。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为6.52万元,比2020 年执行数增加0.18万元,上升 2.84%。主要是住房公积金不够使用。
六、2021年一般公共预算基本支出表的说明
例如:2021年一般公共预算基本支出85.27万元,其中:
人员经费79.35万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(工伤保险)其他工资福利支出(休假探亲费)、住房公积金。
公用经费5.92万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):商品和服务支出(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出)、工会经费。
(教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。)
七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
除介绍“三公”经费总体情况外,还应对分项支出具体情况作说明,同时将分项数与上年预算数作同口径对比,对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外,应同时细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数。
例如:2021年“三公”经费预算数为0.35万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.35万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少0.01万元,压缩2.78%,主要原因是 接待批次少,接待人数少。
因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有0量,国内公务接待1批次、10人。
八、2021年度政府性基金预算支出情况说明
例如:2021年政府性基金预算当年拨款0万元,比2020年执行数减少0万元,主要原因:
我部门2021年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
例如:2021年部门本级中国共产主义青年团米林县委员会等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算5.92万元,比2020年预算增加0.04万元,增长6.8%。主要是经费调整。
(二)政府采购情况说明。
例如:2021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况说明。
例如:截至2021年3月底,本部门及所属各预算单位共有车辆0辆,其中,级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用途的车0辆。单位价值50万元以上通用设备台0(套),单位价值100万元以上专用设备台0(套)。2021年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置……
(四)2021年预算绩效目标管理情况。
例如:2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理0个,资金0万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金0万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理个,分别是(项目名称无,资金0万元;……),占年初项目支出预算总额的0%。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位无扶贫资金。
(六)政府债务情况。
本单位截止2020年12月31日无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。