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西藏林芝市米林县卫生服务中心2021年度部门预算

发布时间:2021-04-11   浏览次数:   【字体:

第一部分

米林县卫生服务中心概况

一、主要职能

1、县级公立医院主要承担县级区域内居民的常见病、多发病诊疗,急危重症抢救与疑难病转诊,培训和指导基层医疗卫生机构人员,相应公共卫生服务职能及突发事件紧急医疗救援等工作,是政府向县级区域内居民提供基本医疗卫生服务的重要载体。

2、院感科要在医院感染委员会直接领导下开展工作,调查、收集、整理、分析右冠医院感染的各种监测资料,及时向院领导反馈并按规定处理。

3、超声科负责住院部、门急诊病人的超声及心电图的接诊,检查、登记工作。技术人员以病情及时间顺序,按申请单部位检查,认真负责、全面检查。作出及时、准确的诊断,出具肯定。

4、放射科负责住院、门急诊病人接诊、按申请单部位检查、登记工作,作出及时、正确的诊断。

5、药械科负责调剂室的一切工作,组织好本调剂室的审方、计价、调配、核对、发药等管理工作,负责毒、麻、精神药品等特殊药品的管理工作。

6、内外科以主任负责制完成科室门诊、住院患者的诊疗、科研、教学任务,详细询问病史全面进行体格检查按照规定书写门诊、住院病历盒填写各种检查单,严密观察患者病情变化做出诊断和治疗。

7、财务部门的职责是在院长的领导下,负责监督盒指导意义各项财务管理和会计业务已经财政制度的执行,全面负责本部业务管理工作,加强医院资金管理。负责指导编制医院经济收支预算、计划和决算,掌握预算内外资金的安排、调配,使医院有限的资金生产最大的经济效益。及时将预算、计划执行情况向院长汇报。

二、部门预算单位构成

    部门内设  1 个机构、 0 个二级预算单位。

    无纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分

西藏林芝市米林县卫生服务中心2021年度部门预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

米林县卫生服务中心2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年预算总收入1102.81万元,收入包括:一般公共预算财政拨款收入1102.81万元;支出包括社会保障和就业支出111.3万元、卫生健康支出903.33万元、住房保障支出88.18万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算1102.81万元,其中:上年结转0万元, 0%;一般公共预算财政拨款收入1102.81万元,占100%政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0  %。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算1102.81万元,其中:其中:基本支出1102.81 万元,占  100%项目支出  0万元,占0 %;事业单位经营支出 0  万元,占  0 %。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算1102.81万元,收入为一般公共预算1102.81万元,包括:一般公共预算当年拨款收入1102.81万元、上年结转  0万元;支出包括:社会保障和就业支出111.3万元、卫生健康支出903.33万元、住房保障支出88.18万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2021年一般公共预算当年拨款1102.81万元,比2020年预算增加24.04万元,主要原因:单位人员增加。                     (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出支出111.3  万元,占10.09  %;卫生健康支出903.33  万元,占81.91  %;住房保障支出88.18  万元,占8%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款) 财政对其他基本养老保险基金的补助(项)2021年预算数为105.38  万元,比2020年执行数增加0.55  万元,上升0.5  %。主要是存在人员变动

2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2021年预算数为3.29  万元,比2020 年执行数增加0.01  万元,上升0.3   %。主要存在人员变动

3. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):2021年预算数位2.63万元,比2020年执行数增加0.01万元,上升0.3%,主要存在人员变动

 4.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2021年预算数位826.27万元,比2020年执行数增加20.83万元,上升2.5%,主要存在人员变动

5.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):2021年预算数为77.06万元,比2020年执行数增加4.99万元,上升6.9%,主要存在人员变动

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为88.18万元,比2020年执行数增加2.24万元,上升2.6%,主要存在人员变动

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出1102.81  万元,其中:

人员经费1087.57  万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金机关事业单位养老保险缴费城镇职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助其他社会保险缴费失业保险工伤保险)其他工资福利支出休假探亲费其他工资福利支出)职业年金缴费住房公积金

公用经费15.24  万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位无三公经费

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年无政府基金预算支出(后列空表)。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2021年部门本级米林县卫生服务中心1  家事业单位的运行经费财政拨款预算1102.81  万元,比2020年预算增加24.04万元,增长2.23  %。主要是存在人员变动。

(二)政府采购情况说明。

我单位2021年度无政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至20213月底,本部门及所属各预算单位共有车5  辆,其中,领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 1  辆、特种专业技术用车 4  辆。单位价值50万元以上通用设备  5  台(套),单位价值100万元以上专用设备 1  台(套)。

(四)2021年预算绩效目标管理情况。

2021年绩效情况说明:2021年米林县卫生服务中心实施预算绩效项目0个,涉及当年一般公共预算拨款0万元。

附重点项目绩效目标表(涉密项目除外)。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   我单位2021年无扶贫资金。

(六)政府债务情况。

   我部门2021年无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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