西藏米林县藏医院2019年度部门
决算公开
目录
第一部分 西藏林芝市米林县藏医院概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 西藏林芝市米林县藏医院2018年度部门决算明细表
一、财政收支总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 西藏林芝市米林县藏医院2018年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
西藏林芝市米林县藏医院概况
一、部门预算单位构成
米林县藏医院2019年部门预算单位构成为米林县藏医院。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
1.藏医院主要职能
负责全县藏医药事业的挖掘、收集、整理、归档和发展;拟定藏医药工作计划及发展规划,并组织实施;制定藏医药工作制度,负责全县藏医药行业管理、质量监督工作;指导全县各医疗机构进行藏医的医疗、科研、教学、护理和康复保健工作;负责藏医药特色专科(专病)的建设和藏医科研项目的实施,督促各乡(镇)卫生院、村卫生室积极推广藏医适宜技术;负责藏医药队伍人才的培养和临床诊疗技术的全员培训工作;加强藏药研制生产能力,负责开展学术交流与合作,满足广大患者要求;负责协调处理藏医医疗纠纷和事故。完成上级部门交办的其他事项。
(二)机构设置
米林县藏医院内设机构13个,设有藏药房、收费室、门诊诊断室、藏医理疗科、藏医外治室、放血室、咔擦室、牵引室、财务室、药浴科、住院部、检验科、彩超室。
第二部分
西藏林芝市米林县藏医院2019年度决算明细表
第三部分
西藏林芝市米林县藏医院2019年度决算情况说明
一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明
2018年一般公共预算总收入176.9万元,2019年一般公共预算总收入226.41万元,与上年同期增加49.51万元,增长27.99% ;2018年一般公共预算总支出176.9万元,2019年一般公共预算总支出226.41万元,与上年同期增加49.51万元,增长27.99%。
二、2019年度一般公共预算收入情况说明
2019年一般公共预算收入226.41万元,其中:财政拨款收入226.41万元。
三、2019年度一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算总支出226.41万元,其中:基本支出 226.41万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出226.41万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)22.33万元,占9.86%;医疗卫生与计划生育支出(类)177.84万元,占78.55%;住房保障支出(类)26.24万元,占11.59%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年支出226.41万元,其中基本支出226.41万元,占支出的100%;项目支出0万元,占支出的0%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项): 20.77万元 ;
2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):0.59万元;
3. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项): 0.12万元;
4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项): 0.84万元;
5. 医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项): 164.67万元;
6. 医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项): 13.18万元;
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 15.99万元;
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):10.25万元。
五、2019年度“三公”经费预决算情况说明
1.2019年米林县西藏林芝市米林县藏医院“三公”经费总数未超预算,2019年公务接待0万元,2019年公务用车运行0.99万元,一年度无公务用车购置费、因公出国(境)费。
1.公务用车购置及运行费。全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。由于汽油燃料价格持续上涨,且使部分车辆、车况老化、导致燃油费、车辆保养费维修费用较大。2019年保有车辆1辆,无车辆购置。
2.公务接待经费。2019年接待共计0次0人次。
米林县西藏林芝市米林县藏医院2019年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 预算数 决算数 备注
合计 1.00 0.99
1.因公出国(境)费 0 0
2.公务接待费 0 0
3.公务用车费 1.00 0.99
其中:(1)公务用车运行维护费 1.00 0.99
(2)公务用车购置 0 0
六、2019年度机关运行情况说明
(一)2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持运行,用一般公用预算安排的运行经费,合计226.41万元。其中,基本支出226.41万元,项目支出0万元。
(二)机关运行经费预算的内容
运行经费由基本支出和项目支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费等。
2.无项目支出。
七、2019年政府采购情况说明
2019年米林县藏医院无政府采购
八、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,西藏林芝市米林县藏医院共有车辆1辆,其中特种专业技术用车1辆人、其他用车0辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。
九、其他重要事项的情况说明
(一)预算绩效情况说明
2019年米林县藏医院实施预算绩效项目0个,涉及当年一般公共预算拨款0万元。
(二)扶贫资金情况说明
本单位2019年决算中无扶贫项目资金
(三)举借债务情况
本单位截止2019年12月31日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入,指上级财政当年拨付的资金
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、一般公共服务支出,指用于保障政府办机关机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
五、教育支出,指用于教育管理及各类普通教育、职业教育等教育支出。
六、社会保障和就业支出,指用于行政事业单位离退休费、民政事务管理、就业补助、抚恤、社会福利及残疾人事业等支出。
七、节能环保支出,指用于能源节约利用方面的支出
八、住房保障支出,指按国家政策规定用于住房改革方面的支出,包括住房公积金、提租补贴及购房补贴
九、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的却。
十一、“三公”经费,纳入财政预决算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十二、机关运行经费,指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费,差旅费、会议费、福利费、维护费、水电费,接待费,公务用车运行维护费及其他费用。费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、工会经费、维修(护)费、公务车辆运行维护费等;对个人和家庭的补助预算*