米林市人民政府
目录
第一部分 米林县扎绕乡人民政府(部门)概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 米林县扎绕乡人民政府(部门)2018年度部门决算明细表
一、财政收支总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 米林县扎绕乡人民政府(部门)2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
米林县扎饶乡人民政府(部门)概况
一、部门预算单位构成
纳入米林县扎饶乡人民政府2018年部门决算编制范围的单位(只有米林县扎饶乡人民政府本部门)。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
米林县扎饶乡人民政府位于米林县西北部,面积约300平方公里,全乡辖10个行政村(16个自然村),共657户2922人。现阶段,扎西绕登乡职责主要有以下五方面:
1、 加强基层组织建设,夯实基层基础。
2、 加强社会管理,提高服务能力。
3、 推进基层民主,促进农牧区和谐。
4、 促进经济发展,增加农牧民收入。
5、 强化公共服务,着力改善民生。
(二)部门机构设置
目前,米林县扎饶乡人民政府共有在册干部58名,设有7个机构。其中党政综合办公室5人,经济发展和社会事务办公室3人,综治(平安建设)工作中心5人,脱贫攻坚办公室3人,纪委办公室3人,财务办公室2人。武装部办公室2人,人大办公室2人,农牧办公事7人,各机构职责如下:
1、党群综合办公室:主要承担党委、人大、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。
2、政务综合办公室:主要承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划的制定,负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作。协调与经济社会发展相关工作。
3、经济发展和社会事务办公室:主要承担经济结构调整、基础设施建设、财经、防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、工业和信息化、国土资源、交通运输、农牧林水、商务、环境保护等工作。
4、综治(平安建设)工作中心:主要承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排査调处、安置帮教、群防群治组织建设等工作。
5、脱贫攻坚办公室:努力实现贫困户脱贫致富,如期实现脱贫攻坚目标任务,严格落实扶贫工作措施。
6、纪委办公室:负责对政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划等工作进行监督,对村级财务进行监督。
7、财务办公室:主要承担乡财政预决算的制定和财务日常管理工作。
8、武装部办公室:主要负责武装管理及征兵工作。
9、人大办公室:确保开好人代会,充分行使重大事项决定权,监督权和任免权。
10、农牧办公室:
第二部分
米林县扎饶乡人民政府(部门)2018年度决算明细表
第三部分
米林县扎饶乡人民政府(部门)2018年度决算情况说明
一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明
2018年一般公共预算总收入1212.12万元,2017年一般公共预算总收入883.59万元,与上年同期增加328.53万元,增长37.2% ;2018年一般公共预算总支出1175.54万元,2017年一般公共预算总支出883.59万元,与上年同期增加291.95万元,增长33%。
二、2018年度一般公共预算收入情况说明
2018年一般公共预算收入1212.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1212.12万元。
三、2018年度一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算总支出1175.54万元,其中:基本支出1118.30万元,占95%;项目支出57.24万元,占5%。
四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1175.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)866.85万元,占74%;社会保障和就业支出(类)142.79万元,占12%;住房保障支出(类)106.2万元,占9%;医疗卫生与计划生育支出59.69万元,占5%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年支出1175.54万元,其中基本支出1118.30万元,占支出的95%;项目支出57.24万元,占支出的5%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项): 6.68万元 ;
2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项): 2.97万元 ;
3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项): 4.97万元 ;
4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 831.61万元;
5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 12.08万元;
6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 5.34万元;
7.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 3万元;
8.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):0.2万元;
9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):56.57万元;
10.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项): 116.78万元;
11.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项): 0.76万元;
12.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项): 1.17万元;
13.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项): 4.09万元;
14.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):59.69万元;
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):72.42万;
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):33.78万。
五、2018年度“三公”经费预决算情况说明
1.2018年米林县扎饶乡人民政府“三公”经费总数未超预算,2018年公务接待0万元,与2017年同比下降100%,原因为:正常“三公”经费压减;2018年公务用车运行24万元,与2017年同比上涨2%,原因为:车辆老化;一年度无公务用车购置费、因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行费。全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。由于汽油燃料价格持续上涨,且使部分车辆、车况老化、导致燃油费、车辆保养费维修费用较大。2018年保有车辆共7辆,无车辆购置。
3.公务接待经费。主要用于财政审计大检查费用,2018年接待共计0次0人次。
米林县扎饶乡人民政府2018年“三公”经费情况表
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单位:万元 |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
27.7 |
24 |
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1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
3.7 |
0 |
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3.公务用车费 |
24 |
24 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
24 |
24 |
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(2)公务用车购置 |
0 |
0 |
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六、2018年度机关运行情况说明
(一)2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计1175.54万元。其中,基本支出1118.30万元,一般行政管理项目支出57.24元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、2018年政府采购情况说明
2018年米林县扎饶乡人民政府无政府采购。
八、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,米林县扎饶乡人民政府共有车辆7辆,其中,领导干部用车2辆、其他用车5辆,2018年部门预算未安排购置车辆。
九、其他重要事项的情况说明
(一)预算绩效情况说明
2018年米林县扎饶乡人民政府实施预算绩效项目0个,涉及当年一般公共预算拨款0万元。
(二)扶贫资金情况说明
本单位2018年决算中无扶贫项目资金。
(三)举借债务情况
本单位截止2018年12月31日,没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入,指上级财政当年拨付的资金
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、一般公共服务支出,指用于保障政府办机关机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
五、教育支出,指用于教育管理及各类普通教育、职业教育等教育支出。
六、社会保障和就业支出,指用于行政事业单位离退休费、民政事务管理、就业补助、抚恤、社会福利及残疾人事业等支出。
七、节能环保支出,指用于能源节约利用方面的支出
八、住房保障支出,指按国家政策规定用于住房改革方面的支出,包括住房公积金、提租补贴及购房补贴
九、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费,纳入财政预决算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
十二、机关运行经费,指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费,差旅费、会议费、福利费、维护费、水电费,接待费,公务用车运行维护费及其他费用。